|
|
Objednávka |
1/2023
|
výdajníky na vodu prenájom
|
73,78 |
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
Dolphin Central Europe,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Z625046355,2531344
|
doména predĺženie registrácie na rok
|
17,10 |
s DPH |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
WebHouse,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152318182
|
vodné,stočné preddavok
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250215
|
výmena filtrov VZT
|
1 343,16 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
AAA Midea s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256003684
|
odvoz kontajnera
|
210,33 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Algeco,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8374270968
|
telekomunik. služby
|
37,99 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
926713806
|
sanitácia výdajníkov vody
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152318182
|
vodné,stočné preddavok
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
21.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1062506119
|
elektrina vyúčtovacia
|
-765,08 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0902302505722
|
nedem.služby PZS
|
82,66 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
353100587
|
vodné,stočné
|
267,95 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
sťahovanie klavíra
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Ladenie a opravu klavíru |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2225
|
koberce
|
3 607,87 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
STEEL RS, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102025239
|
vedenie účtovnćtva
|
738,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Taurus Accounting, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8373703787
|
telekomunik. služby
|
191,39 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202511352
|
ročný poplatok segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
|
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
Osobný údaj.sk,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2125
|
koberec
|
3 612,57 |
s DPH |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
STEEL RS, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8240016516
|
plyn plat. kalendár
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Energie2,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
926713235
|
voda pre deti
|
20,83 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8240016516
|
plyn plat. kalendár
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Energie2,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
05.08.2025 |
01.10.2025 |