|
|
Faktúra |
202300096
|
pracovná obuv
|
714,17 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Flos Tilia,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230413
|
Led panel 75", OPS comp.
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
APM technik s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230414
|
Led panel 75", OPS comp.
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
APM Technik s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2520230004, 1020230414
|
dobropis
|
-2 590,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
APM Technik s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1052376734
|
elektrina
|
327,37 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Magna Energia, a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
182023
|
stavebné a maliarske práce
|
855,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Andrej Mesároš |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023065
|
montáž zásuvky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
J&F spol. s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
670501393
|
Nákup potravín
|
100,37 |
s DPH |
8,12
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Mabonex SLOVAKIA spol.s.r.o. |
Materská škola, ul.D.Štúra č.2116/36, 92601 Sereď, ŠJ Cukrovarská |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24655
|
Nákup pečiva
|
115,87 |
s DPH |
252,257,263
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Materská škola, ul.D.Štúra č.2116/36, 92601 Sereď, ŠJ Fándlyho |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240016518
|
plyn plat. kalendár
|
535,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Energie2,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12502027
|
oprava umývačky
|
206,57 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.03.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025074
|
nastavenie zaúčtovania miezd
|
369,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
DataWex,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
072025
|
exkurzia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Hvezdáreň a planetárium M.R.Š. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
342500061
|
prepravné služby osôb
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
SAD Dunajská Streda a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2425075
|
online školenie
|
73,80 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
DataWex,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5409772421
|
savo, mydlo
|
99,18 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.03.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202510071
|
čistiace prostriedky
|
796,30 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Gastro Trade Sloboda,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.03.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
výtvarný materiál z plastu
|
1 371,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Alena Mlynáriková |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.03.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25010049
|
čistiace prostriedky
|
500,55 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Tevos SK s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.03.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
926704487
|
voda pre deti
|
29,13 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2025 |
13.05.2025 |